on 2010 Apr 12 5:09 PM
Olá!
Preciso dar entrada em uma nota com ST, porém essa ST já foi paga antecipadamente (guia a parte), já tenho os impostos de ST configurados para saída e usamos normalmente... Para essa entrada usei o mesmo código da saída, mas o lançamento contábil que foi gerado na NF de Entrada ficou "errado", pois contabilizou a ST a crédito no fornecedor e no total da NF; deveria apenas ter sido somando ao valor total da NF e não ter sido somado ao valor total a pagar no forncecedor...
Alguém já passou por esse problema? Pode me indicar a solução?
Obrigada, Mírian.
Não; a NF vem da indústria mas, sem o destque da ST na nota, pois MG não firmou Protocolo de ST com Bahia. Nós calculamos a parte o valor da ST e recolhemos para o Estado de Minas.
Não destaco ST de cada item.
O código de imposto é por linha mas na DANFE aparece o total da ST dos produtos; já no site da sefaz aparece item a item com valor de st destacado!
Você usa o fluxo de caixa do sap na sua empresa? Sabe como trabalhar quando o CR é D-1?
Abs,
Mírian.
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Entendi.
Ainda estamos implantado o B1. Nao cheguei a ver sobre Prazo pra compensação ainda não.
Questionei sobre ST, pois nosso sistema antigo pegava a Base e Valor ST de entrada, item a item, e transportava para saida.
Porem, nao consegui fazer isto no B1. Consegui na entrada, mas na saida, nao achei como fazer. Eu vi que ele permite o calculo do imposto com base no preço de compra, mas só funciona pra quando é vindo de industria. quando vem de outro distribuidor, nao dá. Estou colocando no campo Texto Livre, e colocando na NF, até que encontremos uma alternativa. A consultoria tambem esta verificando junto a SAP como pode ser feito.
De qualquer forma, muito obrigado pelas informações.
Se precisar de algo, estou a disposição.
Luciano.
Edited by: Luciano Mariano on Apr 15, 2010 8:07 PM
O caso do fluxo de caixa é o seguinte, aqui trabalhamos com D-1 (dia de hoje 16-1 = 15), no caso o que os clientes nos pagaram ontem entra no banco hoje para a gente... e o fluxo no sap não entende isso...entende apenas os pagamentos e recebimentos de hoje.... não considera que trabalahmos com contas a receber de ontem e contas a pagar de hoje
Mas é isso!
Obrigada,
Mírian.
Wagner,
Voce poderia colocar um print de tela mostrando como ficou o código de imposto?
Na contabilização do estoque o valor ficou igual ao do custo do item?
Pois fiz como você falou , mas o valor do custo do item ficou diferente da contabilização da conta de estoque.
Custo do item de R$ 100,00 o preço de compra seria 87,67, porque o ICMS está incluso no preço, com + 12,33 ICMS_ST= 100,00 (custo do item), mas na contabilização na conta de estoque o valor RS 112,33.
Jaqueline Martins
Wagner,
Como você está tratando o problema da ST não ir para o custo do item? O que devo fazer no sap, para colocar o ST ICMS no custo do item, como contabilizar este processo?
Estou pensando em fazer o processo de DI, para colocar o valor pago antecipadamente no custo do produto, mas como fazer no caso que na NFentrada esteja destacado o ICMS ST?
Jaqueline Martins
Wagner,
Fiz o que voce pediu , agora nao aparece a conta de ICMS ST, é assim o correto, se possível voce poderia colocar um print de tela de como deve ser feita a contabilização e o ICMS-ST esteja indo para o custo do produto.Abaixo o lançamento com o ICMS ST incluso no preço e o outro sem está incluso no preço.
Jaqueline Martins
Olá, Mirian. Eu resolvi isto colocando 100% na coluna " % não dedutível " do imposto.
Faça o teste e verifique se lhe atende.
Atenciosamente,
Luciano
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Oi Luciano!
Então, quando coloco 100% não dedutível a ST entra como custo e é somada ao total da nota, mas continua somada ao valor total a pagar para o fornecedor; o que não deveria acontecer.... testei para "incluso no preço" e "incluso na receita bruta" e a situação foi a mesma no que se refere à dívida com o fornecedor
Abs,
Mírian.
Os impostos ST sempre sao pagos adiantados, com guia?
Aqui, pagamos o imposto ST junto com a NF... os nossos fornecedores o valor da ST incluido no preço, e entao, funciona ok.
Não conseguiria tratar o pagamento da Guia como adiantamento ao fornecedor, e apos entrar com a NF, descontar o valor da guia já paga, no pagamento futuro referente esta nf?
Mírian, esta situação que descreveu se refere a uma NF vinda da Indústria, certo, que possui ST destacada e acrescida no valor da Nf.
Mas e quando voce recebe NFs de outros distribuidores, voce não destaca o ICMS ST de cada item, conforme o destacado na NF de entrada?
E na sua NF de saída, vc informa, item a item, a base e valor do ICMS ST?
Muito obrigado.
Luciano
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