2020 Sep 25 8:41 AM - edited 2024 Feb 03 10:49 PM
各们专家老师们,我想咨询下:目前关于清账只能是同属性的清账,比如说应收和其他应收清账。
如果应收和其他应付要清账还需要手工先把其他应付先做一笔转到其他应收,然后在跟应收清账。
外部公司的倒是还好,基本上没什么大问题,主要是内部公司的,资金往来太多,又挂供应商属性又挂客户属性。
像这种有什么简单的清账处理吗?
应收和跟应付互清,需要做一些主数据的设置
1.APP【维护业务伙伴】→客户/供应商主数据”一般数据视图”→“客户/供应商:一般数据"页签→”通用数据“栏”→“供应商/客户”字段中维护该客户或者供应商对应的供应商/客户编号
2.APP【维护业务伙伴】→客户/供应商主数据”公司代码视图”→“客户/供应商:支付交易"页签→”自动付款业务“栏”→勾选“与供应商/客户结算“字段。
这样客户未清项与供应商未清项就可以互清了
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