Mous717
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各位专家好:      目前遇到个问题,我们有个生产订单在8月错误报工并且订单已经完工收货,然后在10月才发现,导致该订单在8月月结后分摊了很大的成本在订单中,使成品物料的成本很大。现在要如何操作才能把那部分错误分摊的成本冲销或调整掉?      PS:我们的物料账期MMPV已经开到了9月和10月