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GRC Subcontratação - NFe Referenciada

former_member197795
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Boa tarde Pessoal!

Preciso da ajuda de vocês, já li várias threads e não encontrei esse tópico.

Estamos testando o processo de subcontratação no GRC Inbound, e nos deparamos com um problema relacionado a NFe de referência.

O fornecedor está enviando as chaves de acesso das notas de referência no XML, conseguimos visualizá-las no GRC aba "REFERENCIAS", ok.

Nossa dúvida está em:

No ECC o material fica com status de em poder de terceiros aguardando o retorno.
Com a entrada da NFe o material é consumido e apontado o novo item em estoque.

Mas temos vários envios para vários fornecedores podendo ser o mesmo material, com retornos parciais.

Alguém saberia explicar como funciona esse processo pelo INBOUND?

Grata e no aguardo
Jossiane

Accepted Solutions (1)

Accepted Solutions (1)

former_member193437
Participant

Jossinae,

Precisa desenvolver esse controle, o standard não faz isso., seja com GRC ou não.

A medida que é feito o envio ao fornecedor (541), a tabela MSLB é alimentada de uma maneira acumulativa. No retorno simbolico dos componente o saldo da MSLB é consumido de acordo com as quantidades do tipo de movimento 543.

Abs,

Fabio

former_member197795
Participant
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Pois é...estamos avaliando de que forma desenvolver.

Obrigada Fabio.

Answers (2)

Answers (2)

former_member193437
Participant

Jossiane,

O GRC verifica se há estoque em poder de terceiros na tabela MSLB e faz os consumos parciais.

A atribuição dos componentes é feita na inbound delivery (tabela componentes - LECOMP).

Obs.: a BF LOG_MM_OM_1 deve estar ativada para atender o processo standard de Subcontratação via NFe Inbound (GRC).

Se os os seus componentes forem controlados por lote, você precisa codificar a determinação do lote para os componentes, o standard não determina.

Abraços

former_member197795
Participant
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Olá Fabio

Obrigada pela contribuição.

Mas como vocês controlam os retornos VS NFE enviada?

Para você entender nosso cenário, nós temos que confrontar a quantidade que enviamos em uma determinada nota fiscal com a quantidade que o fornecedor está retornando referente essa mesma NFE, a fim de garantir que ele nos retorne o saldo total das notas fiscais, nem a mais nem a menos. Concluindo assim os documentos fiscais junto ao físico.

At
Jossiane