on 2017 Mar 17 1:35 PM
Hallo zusammen,
wir haben die Starter Lösung im Einsatz (OSS: 2320000) und sind auch schon sehr weit gekommen. Jetzt haben wir folgendes Problem:
Wir haben eine Rechnung Lieferant 0815. Diese wurde storniert und es gibt eine neue Rechnung 0816. Beim Export der SAF-T PL Tabellen (FIPLD_VAT_H & FIPLD_VAT_I) fällt auf, dass beide Belege 0815 und 0816 ausgegeben werden und die einzelnen Werte auf die Gesamtsumme gerechnet werden - korrekt wäre, dass nur Beleg 0816 ausgegeben wird!
Wie kann ich vorgehen, dass die Ausgabe korrekt erfolgt?
Grüße Marco
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Regards,
Nagarajan
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