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ICMS ST na venda

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Colegas,

Estou em um cliente com o processo abaixo, e gostaria de verificar se temos alguma solução standard para atender esse processo:

ICMS ST

1.0 Para processos de vendas entre Fábrica e Comercial

É uma exigência legal o recolhimento do ICMS-ST, que será configurado no monitor Fiscal (transação J1BTAX) e já será calculado automaticamente pela precificação no Brasil.

O qual deverá ser destacado no nível do item em tag própria no XML da Nota Fiscal e informado no DANFE em campo próprio no nível do item.

2.0 Para vendas Comercial a Cliente dentro do estado de São Paulo, não temos o ICMS ST para esta operação calculado na precificação do pedido de venda e no XML e DANFE, mas é obrigatório informar que o ICMS-ST foi arrecadados em operação anterior, no caso a venda da fábrica para Comercial.

É obrigatório que a informação de que o ST foi coletado em operação anterior esteja destacada no XML em tag própria no nível do item e no DANFE em dados adicionais.

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