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AJUSTE SINIEF 13 E 14/24 - Symbolic Return and Symbolic Sales

luciamendes
Participant
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boa tarde pessoal 

Para este novo ajuste sinief, no caso da venda simbólica é necessário referenciar a primeira nota fiscal enviada na tag NfRef.

Estou usando uma ordem de venda normal OR/OT para esta remessa, fazendo apenas a menção do texto legal previsto no Ajuste, porém mesmo mencionando a 1a NF na Aba de Contabilidade do Cabeçalho,

luciamendes_3-1728491336200.png

o sistema não reconhece a informação e não preenche os campos de Documento de origem nem abre a tag no XML

 

luciamendes_2-1728491240614.png

luciamendes_4-1728491561082.png

Como resolveram este caso? Não encontrei nenhuma nota SAP para o assunto e queria saber se o caminho é desenvolver por minha conta mesmo, ok?

Obrigada!

Lúcia

 

 

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Answers (3)

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luciamendes
Participant

Olá Rodrigo

Não precisei fazer muitos ajustes no meu processo.

A parte do retorno simbólico é a mais simples, onde utilizei a ordem de retorno standard REB e trabalhei com motivos de ordem para atribuir os textos de retorno corretamente.

Eu tenho uma tabela Z, copiada da J_1BSDNFXV onde considero tb o motivo da ordem e assim, consigo ter os textos necessários do Ajuste Sinief.

Também criei extensões dos CFOPs de Retorno para gerar a descrição "Entrada Simbólica - Ajuste Sinief 14/24" e nos de venda para "Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 13/24"

Feito isso o processo do retorno é normal, onde crio a ordem por cópia do documento de faturamento da saída e se for retorno com nf do cliente para refaturamento dele mesmo, menciono na aba de contabilidade no cabeçalho o nro da NF dele e se for retorno para posterior venda para outro cliente, o que vai é a nossa nf de remessa neste campo.

Na venda simbólica, precisei fazer uns ajustes no enhancement pois usei a ordem standard OR que normalmente não permite fazer referências.

1) Na venda simbólica para o mesmo cliente, é necessário mencionar a chave de acesso da primeira NF no XML e meu time fiscal pediu para mencionar tb a NF de Devolução do cliente.

Neste caso eu usei a ordem standard de vendas OR e coloquei a NF de devolução na aba Contabilidade do Cabeçalho e o DOCNUM da primeira NF na aba de Dados do Pedido no nível do Item e assim, mandei para o campo doc original e nfRef as informações da primeira NF:luciamendes_2-1744379303796.png

luciamendes_0-1744379138673.png

luciamendes_3-1744379416106.png

luciamendes_4-1744380011500.png

2) Na venda simbólica para o cliente diferente do primeiro, é necessário mencionar a chave de acesso da primeira NF no XML e também a chave de acesso da nossa nf de Retorno.

Neste caso eu tb usei a ordem standard de vendas OR e coloquei a NF da primeira venda na aba Contabilidade do Cabeçalho e o DOCNUM da NF de retorno na aba de Dados do Pedido no nível do Item e assim, mandei para o campo doc original e nfRef as informações da primeira NF e as duas referências no XML:

luciamendes_5-1744384188883.pngluciamendes_6-1744384371219.png

Outro ponto importante, é que tanto na nf de retorno simbólico, quanto nas de venda não devem sair dados do transportador, nem de volumes transportados, já que não tem movimentação de mercadoria.

Na nf de venda simbólica para outro cliente, ainda é necessário incluir o primeiro cliente como "Local de Retirada" e para isso aqui usamos um parceiro específico que me abre a tag e leva a informação.

Acho que é isso! 

Espero ter ajudado

Lúcia Mendes

 

 

RodrigoS
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Oi Lúcia. Muito obrigado pela resposta detalhada. Em relação aos documentos de fornecimento, você utilizou os mesmos usados nos processos de retorno e venda? Utilizou os mesmos movimentos padrões no retorno simbólico e na venda simbólica, mesmo não havendo fisicamente movimentação de mercadoria? Obrigado mais uma vez.
luciamendes
Participant
oi Rodrigo, não mudei nada nos fornecimentos.. mantive tudo como normal, tanto no retorno quando na venda simbólica.. mesmos movimentos, etc.
luciamendes
Participant
mais uma informação sobre a venda simbólica para outro cliente a segunda nf referenciada eu mencionei na aba de dados do pedido no ´nivel do item no campo Sua Referência e mandei esta informação para o campo de 44 digitos na aba de informações adicionais da nf
RodrigoS
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Muito obrigado! 😉
luciamendes
Participant
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Minha ABAP ainda está desenvolvendo o Enhancement.. assim que ela terminar the mostro onde colocamos, ok?

S0021051971
Discoverer
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Obrigada!!
luciamendes
Participant
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Dear all,

as I realized that the information about the referenced nota fiscal is coming into VBRK table, I´m just adding an entry in the enhancement, in order to fill up the nota fiscal properly.

RodrigoS
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Lucia, você poderia compartilhar como ficou a solução que você implementou? Como você está fazendo o retorno simbólico e também a 1a venda simbólica? Obrigado.