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Hola a todos!

Comparto hoy cómo dejar preparado SAP para efectuar un proceso de autofacturación de compras con un proveedor.

En primer lugar, hay que comentar que según marca la legislación española, para realizar la autofacturación es necesario crear un rango de números para cada proveedor.

El rango de números del proveedor será informado en el campo referencia de la autofactura / autoabono de manera correlativa.

CUSTOMIZING:

Gestión de materiales --> Verificación de facturas logística --> Autofacturación (ERS) --> Numeración de factura ERS

1- Crear rango de números

Este paso se realiza en desarrollo y se transportará a productivo

Se crea un rango de números para cada proveedor sujeto a autofacturación.

En mi caso, la codificación del grupo de números será el código de proveedor:

Y en el texto indico el nombre o razón social del proveedor

2- Asignar rangos de números para las facturas de corrección ERS:

Esta paso se realiza en desarrollo y se transporta a productivo

Para cada nuevo rango de números creado, y por cada sociedad, se le asognarán las diferentes clases de documento (21, RE y RR) y el N de rango (01)

PRODUCTIVO

Una vez se han transportado estos cambios a productivo, estos pasos se pueden realizar directamente en productivo:

- Dentro del mismo punto de Customizing anterior, entraremos en :

Crear rangos de números de factura de autofacturación.

Para cada rango de números creado se crean los diferentes rangos de numeración (uno por sociedad)

Se indica el grupo de números y se marca la opción:

Aparece lo siguiente:

Y se marca la opción :

Para tener lo siguiente:

Donde en mi caso, el grupo de números es de 16 dígitos, siendo los 8 primeros un 0, los 5 siguientes el del proveedor y después va del 001 al 999.

DATOS MAESTROS


Ya por último, lo que queda por hacer es modificar el dato maestro del proveedor mediante la transacción XK02, por ejemplo.

- Vista de control --> Datos de información fiscal

En el campo NIF4 debe informarse el grupo de números creado para el proveedor, que en este caso coincide con el código del proveedor.

- Vista de compras --> Datos de control Marcar los indicadores:

            Autofactura entrega

            Autofacturac devol

PROCESO AUTOFACTURACIÓN

Una vez hecha la entrada de mercancía, el documento queda pendiente de facturar mediante la transacción MRRL.

También se puede utilizar un job mediante el programa RMMR1MRS para ejecutarlo periódicamente.

Espero que os guste.

Saludos.

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